宣城市信访局2022年部门预算
2022年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.宣城市信访局2022年收支总表
2.宣城市信访局2022年收入总表
3.宣城市信访局2022年支出总表
4.宣城市信访局2022年财政拨款收支总表
5.宣城市信访局2022年一般公共预算支出表
6.宣城市信访局2022年一般公共预算基本支出表
7.宣城市信访局2022年政府性基金预算支出表
8.宣城市信访局2022年国有资本经营预算支出表
9.宣城市信访局2022年基本支出表
10.宣城市信访局2022年项目支出表
11.宣城市信访局2022年政府采购支出表
12.宣城市信访局2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年基本支出表的说明
10.关于2022年项目支出表的说明
11.关于2022年政府采购支出表的说明
12.关于2022年政府购买服务支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1.贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关群众工作暨信访工作的方针政策;拟定有关群众工作暨信访工作的意见和方案。
2.负责受理群众来信、来电,接待群众来访;处理国内群众和境外人士向市委、市政府、市领导、市信访局提出的信访事项;办理申请市政府复查复核的信访事项。
3.负责畅通信访渠道,征集意见建议,分析社情民意;负责开展矛盾纠纷排查,推动解决群众合理诉求。
4.负责开展调查研究,综合分析信访信息,总结推广各地、各部门群众工作暨信访工作经验,提出完善有关政策和改进工作的建议,履行“三项建议”(改进工作建议、完善政策解决问题建议、给予行政处分建议)职权。
5.承办上级信访部门和市委、市政府领导交办的信访事项,向县市区和市直部门转、交办信访事项并负责催办、督办;对全局性信访工作部署的落实情况进行检查。
6.负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访事项;协调处理群众进京去省来市的信访;配合处置越级访、集体上访、异常上访和其他突发性信访事件;负责市本级联合接访工作。
7.组织实施全市信访工作责任目标考核;指导全市信访业务工作;组织业务培训;检查协调各地、各部门信访工作和开展对外交流。
8.加强信访干部队伍建设,指导全市信访基层基础工作;负责信访法规宣传,组织调研,探索新时期群众工作和信访工作新思路。
9.负责组织实施全市(含上级交办)重点信访事项(信访积案)依法化解工作;组织实施诉访分离、依法分类处理信访投诉请求工作。
10.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
宣城市信访局2022年度部门预算包括局机关预算和下属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
宣城市信访局本级 |
行政单位 |
2 |
市群众来访联合接待服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度主要工作任务
2022年,我市信访工作总体安排:深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神,牢固树立以人民为中心理念,坚持“1226”的工作思路,注重党建引领,加强信访矛盾纠纷排查化解,依法及时就地妥善解决群众合理合法诉求,持续深化信访制度改革,有力维护群众合法权益,维护社会和谐稳定,以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开。“1226”,即:
“1”:一条主线。即:做好党的二十大信访保障工作。
“2”:两句话目标。即:全国争先进、省内创一流。
“2”:两手抓。即:党建与信访两手抓。
“6”:六项重点工作。 (一是构建“党建+信访”工作体系;二是持续推进信访积案化解攻坚;三是深化信访工作制度改革;四是切实抓好基层基础建设;五是切实抓好初信初访办理;六是更加注重信访保障能力提升。)
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
宣城市信访局2022年收支总表 |
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部门/单位名称:宣城市信访局 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算收入 |
667.78 |
一、一般公共服务支出 |
572.30 |
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40.75 |
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
11.24 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
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|
十四、交通运输支出 |
|
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
43.49 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
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|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入小计 |
667.78 |
本年支出小计 |
667.78 |
上年结转 |
|
结转下年 |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
667.78 |
支出总计 |
667.78 |
部门公开表2
宣城市信访局2022年收入总表
|
|||||||||||||
部门/单位名称:宣城市信访局 |
|
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|
单位:万元 |
||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 |
政府性基金预 |
国有资本经营 |
财政专户管理 |
其他收入 |
|||||
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
合计 |
667.78 |
|
667.78 |
|
|
|
|
|
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
572.30 |
|
572.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
572.30 |
|
572.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
572.30 |
|
572.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.75 |
|
40.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.27 |
|
40.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.17 |
|
1.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.06 |
|
26.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.03 |
|
13.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.24 |
|
11.24 |
|
|
|
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.24 |
|
11.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.08 |
|
9.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.16 |
|
2.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.49 |
|
43.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.49 |
|
43.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.81 |
|
38.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.68 |
|
4.68 |
|
|
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部门(单位)公开表3
宣城市信访局2022年支出总表
部门/单位名称:宣城市信访局 |
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|
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
667.78 |
426.78 |
241.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
572.30 |
331.30 |
241.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
572.30 |
331.30 |
241.00 |
2010308 |
信访事务 |
572.30 |
331.30 |
241.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
40.75 |
40.75 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.27 |
40.27 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.17 |
1.17 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.06 |
26.06 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.03 |
13.03 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.24 |
11.24 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.24 |
11.24 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.08 |
9.08 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.16 |
2.16 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.49 |
43.49 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.49 |
43.49 |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.81 |
38.81 |
|
2210202 |
提租补贴 |
4.68 |
4.68 |
|
部门(单位)公开表4
宣城市信访局2022年财政拨款收支总表
|
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|
部门/单位名称:宣城市信访局 |
|
|
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本经 |
一、一般公共预算拨款收入 |
667.78 |
一、一般公共服务支出 |
572.30 |
572.30 |
|
|
其中:国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40.75 |
40.75 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
11.24 |
11.24 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
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|
十三、农林水支出 |
|
|
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|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
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|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
43.49 |
43.49 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
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|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
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|
|
二十五、其他支出 |
|
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|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
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|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入小计 |
667.78 |
本年支出小计 |
667.78 |
667.78 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
667.78 |
本年支出小计 |
667.78 |
667.78 |
|
|
部门(单位)公开表5
宣城市信访局 2022年一般公共预算支出表
部门/单位名称: 宣城市信访局 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
667.78 |
426.78 |
241.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
572.30 |
331.30 |
241.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
572.30 |
331.30 |
241.00 |
2010308 |
信访事务 |
572.30 |
331.30 |
241.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
40.75 |
40.75 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.27 |
40.27 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.17 |
1.17 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.06 |
26.06 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.03 |
13.03 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.24 |
11.24 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.24 |
11.24 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.08 |
9.08 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.16 |
2.16 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.49 |
43.49 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.49 |
43.49 |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.81 |
38.81 |
|
2210202 |
提租补贴 |
4.68 |
4.68 |
|
部门(单位)公开表6
宣城市信访局2022年一般公共预算基本支出表
部门/单位名称: 宣城市信访局 单位:万元
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
426.78 |
301 |
工资福利支出 |
369.74 |
30101 |
基本工资 |
84.77 |
30102 |
津贴补贴 |
60.71 |
30103 |
奖金 |
119.59 |
30107 |
绩效工资 |
15.04 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.06 |
30109 |
职业年金缴费 |
13.03 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.59 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.14 |
30113 |
住房公积金 |
38.81 |
302 |
商品和服务支出 |
55.45 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
30205 |
水费 |
0.12 |
30206 |
电费 |
1.73 |
30207 |
邮电费 |
0.95 |
30209 |
物业管理费 |
4.00 |
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
30215 |
会议费 |
4.00 |
30216 |
培训费 |
2.34 |
30217 |
公务接待费 |
12.20 |
30228 |
工会经费 |
3.12 |
30229 |
福利费 |
2.34 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.05 |
30239 |
其他交通费用 |
14.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.60 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.59 |
30302 |
退休费 |
0.57 |
30305 |
生活补助 |
0.80 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.22 |
部门(单位)公开表7
宣城市信访局2022年政府性基金预算支出表
部门/单位名称:宣城市信访局 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
注:宣城市信访局部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据。
部门(单位)公开表8
宣城市信访局2022年国有资本经营预算支出表
部门/单位名称:宣城市信访局 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
注:宣城市信访局没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门(单位)公开表9
宣城市信访局2022年基本支出表
部门/单位名称: 宣城市信访局 单位:万元
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中:一般公共预算 |
|
合计 |
426.78 |
426.78 |
301 |
工资福利支出 |
369.74 |
369.74 |
30101 |
基本工资 |
84.77 |
84.77 |
30102 |
津贴补贴 |
60.71 |
60.71 |
30103 |
奖金 |
119.59 |
119.59 |
30107 |
绩效工资 |
15.04 |
15.04 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.06 |
26.06 |
30109 |
职业年金缴费 |
13.03 |
13.03 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.59 |
10.59 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.14 |
1.14 |
30113 |
住房公积金 |
38.81 |
38.81 |
302 |
商品和服务支出 |
55.45 |
55.45 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
30205 |
水费 |
0.12 |
0.12 |
30206 |
电费 |
1.73 |
1.73 |
30207 |
邮电费 |
0.95 |
0.95 |
30209 |
物业管理费 |
4.00 |
4.00 |
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
5.00 |
30215 |
会议费 |
4.00 |
4.00 |
30216 |
培训费 |
2.34 |
2.34 |
30217 |
公务接待费 |
12.20 |
12.20 |
30228 |
工会经费 |
3.12 |
3.12 |
30229 |
福利费 |
2.34 |
2.34 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.05 |
4.05 |
30239 |
其他交通费用 |
14.00 |
14.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.60 |
0.60 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.59 |
1.59 |
30302 |
退休费 |
0.57 |
0.57 |
30305 |
生活补助 |
0.80 |
0.80 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.22 |
0.22 |
部门(单位)公开表10
宣城市信访局2022年项目支出表
部门/单位名称: 宣城市信访局 单位:万元
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 |
其他资金 |
||||
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
|||||
|
合计 |
241.00 |
241.00 |
|
|
|
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|
宣城市人民政府信访局 |
241.00 |
241.00 |
|
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驻京驻省接访及市接待中心运行服务费 |
宣城市人民政府信访局 |
161.00 |
161.00 |
|
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涉访特困救助资金 |
宣城市人民政府信访局 |
80.00 |
80.00 |
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部门(单位)公开表11
宣城市信访局2022年政府采购支出表 部门/单位名称: 宣城市信访局 单位:万元
注:宣城市信访局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。 |
部门(单位)公开表12
宣城市信访局2022年政府购买服务支出表 部门/单位名称: 宣城市信访局 单位:万元
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注:宣城市信访局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则,宣城市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市信访局2022年收支总预算667.78万元,收入全部是一般公共预算拨款收入667.78万元。支出包括:一般公共服务支出572.3万元、社会保障和就业支出40.75万元、卫生健康支出11.24万元、住房保障支出43.49万元。
二、关于2022年收入总表的说明
宣城市信访局2022年收入预算667.78万元,收入全部为一般公共预算拨款收入667.78万元,比2021年预算增加213.91万元,增长47.1%,增长原因主要是工资水平调整变化及涉访特困救助资金纳入 2022 年部门预算。
三、关于2022年支出总表的说明
宣城市信访局2022年支出预算667.78万元,比2021年预算增加213.91万元,增长47.1%,增长原因主要是工资水平调整变化及涉访特困救助资金纳入 2022 年部门预算。其中,基本支出426.78万元,占63.9%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出241万元,占36.1%,主要用于保障完成驻京、驻省接访劝返任务和市群众来访接待中心运行以及涉访困难求助。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
宣城市信访局2022年财政拨款收支预算667.78万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款667.78万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入667.78万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出572.3万元,占85.7%;社会保障和就业支出40.75万元,占6.1%;卫生健康支出11.24万元,占1.7%;住房保障支出43.49万元,占6.5%。与2021年预算相比,收、支总计各增加 213.98万元,增长47.1 %。增长原因主要是工资水平调整变化及涉访特困救助资金纳入 2022 年部门预算。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
宣城市信访局2022年一般公共预算支出667.78万元,比2021年预算增加213.98万元,增长47.1%,增长原因主要是工资水平调整变化及涉访特困救助资金纳入 2022 年部门预算。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出572.3万元,占85.7%;社会保障和就业支出40.75万元,占6.1%;卫生健康支出11.24万元,占1.7%;住房保障支出43.49万元,占6.5%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项)2022年预算572.3万元,比2021年预算增加188.02万元,增长48.9%,增长原因主要工资水平调整变化。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算1.17万元,比2021年预算增加0.24万元,增长25.8%,增长原因主要是退休人员较上年新增,相应的增加该支出。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算26.06万元,比2021年预算减少0.47万元,下降1.8%,减少原因主要是单位人员调整,相应的减少该支出。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算13.03万元,主要原因为2022年新增的一项一般公共预算支出,主要为机关事业单位职工职业年金缴费支出。
5、 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算0.48万元。比2021年预算增加0.15万元,增长45.4%,增长原因主要是保险缴费基数调整和人员工资调整,相应的增加该支出。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算9.08万元。比2021年预算减少2.36万元,减少20.6%。减少原因主要是2022年预算编排到财政对事业单位医疗的补助中单列。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算2.16万元。主要原因是2022年预算编排到财政对事业单位医疗的补助中单列。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算38.81万元。比2021年预算增加13.21万元,增长51.6%。增长原因主要是人员工资增加,相应增加该支出。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算4.68万元。比2021年预算减少0.08万元,减少1.7%。减少原因主要是单位人员调整,相应减少该支出。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
宣城市信访局2022年一般公共预算基本支出426.78万元。其中:工资福利支出369.74万元,主要包括:基本工资84.77万元、津贴补贴60.71万元、奖金119.59万元、绩效工资15.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.06万元、职业年金缴费13.03万元、职工基本医疗保险缴费10.59万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金38.81万元。
商品和服务支出55.45万元,主要包括:办公费1万元、水费0.12万元、电费1.73万元、邮电费0.95万元、物业管理费4万元、维修(护)费5万元、会议费4万元、培训费2.34万元、公务接待费12.20万元、福利费2.34万元、公务用车运行维护费4.05万元、工会经费3.12万元、其他交通费用14万元、其他商品和服务支出0.6万元。对个人和家庭的补助1.59万元,主要包括:退休费0.57万元、生活补助0.8万元、其他对个人和家庭的补助0.22万元。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
宣城市信访局2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
宣城市信访局2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年基本支出表的说明
宣城市信访局2022年预算共安排基本支出426.78万元,比2021年预算增加133.91万元,增长45.7%,增长原因主要是工资水平调整变化。
十、关于2022年项目支出表的说明
宣城市信访局2022年预算共安排项目支出241万元,比2021年预算增加80万元,增长49.6%,增长原因主要是涉访特困救助资金纳入2022年部门预算。主要包括:本年财政拨款安排 241万元(一般公共预算拨款安排241万元)。
十一、关于2022年政府采购支出表的说明
宣城市信访局2022年没有安排政府采购预算支出。
十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明
宣城市信访局2022年没有安排政府购买服务预算支出。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
2022年,宣城市信访局没有市财政批复的绩效目标项目。
(二)机关运行经费。
宣城市信访局2022年机关运行经费财政拨款预算54.84万元,比2021年预算增加19.49万元,增长55.1%,增长主要原因:一是人员工资调整,工会经费和福利费增加;二是2022 年其他交通费用为车改交通补贴。
(三)政府采购情况。
宣城市信访局2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,宣城市信访局固定资产总金额(原值)247.45万元,较上年增加20.48万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备213.16万元、专用设备0万元、其他资产34.29万元。
单位车改后保留车辆1辆(归下属二级机构市群众来访接待中心),其中,应急保障用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。
2022年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。
2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2022年,宣城市信访局1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款241万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。