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宣城市信访局2016年部门决算公开及“三公”经费支出决算情况说明
浏览次数:377   信息来源: 宣城市信访局发布时间:2017-08-15

   宣城市信访局2016年部门决算情况

 

 

    一、部门主要职能
    (一)贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关群众工作暨信访工作的方针政策;拟定有关群众工作暨信访工作的意见和方案。
    (二)负责受理群众来信、来电,接待群众来访;处理国内群众和境外人士向市委、市政府、市领导、市信访局提出的信访事项;办理申请市政府复查复核的信访事项。
    (三)负责畅通信访渠道,征集意见建议,分析社情民意;负责开展矛盾纠纷排查,推动解决群众合理诉求。
    (四)负责开展调查研究,综合分析信访信息,总结推广各地、各部门群众工作暨信访工作经验,提出完善有关政策和改进工作的建议,履行“三项建议”(改进工作建议、完善政策解决问题建议、给予行政处分建议)职权。
    (五)承办上级信访部门和市委、市政府领导交办的信访事项,向县市区和市直部门转、交办信访事项并负责催办、督办;对全局性信访工作部署的落实情况进行检查。
    (六)负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访事项;协调处理群众进京去省来市的信访;配合处置越级访、集体上访、异常上访和其他突发性信访事件;负责市本级联合接访工作。
    (七)组织实施全市信访工作责任目标考核;指导全市信访业务工作;组织业务培训;检查协调各地、各部门信访工作和开展对外交流。
    (八)加强信访干部队伍建设,指导全市信访基层基础工作;负责信访法规宣传,组织调研,探索新时期群众工作和信访工作新思路。
    (九)负责组织实施全市(含上级交办)重点信访事项(信访积案)依法化解工作;组织实施诉访分离、依法分类处理信访投诉请求工作。
    (十)承办市委、市政府交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,2016年度纳入部门决算编制范围的单位共1个。即:市信访局本级(含市群众来访联合接待服务中心),与预算保持一致。
    详细情况见下表:

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    三、市信访局2016年度部门决算报表

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    四、市信访局2016年度部门决算说明
    (一)2016年度收入支出决算情况说明
    2016年度收入总计625.98万元,支出总计625.98万元。与2015年相比,收入总计增加108.88万元,增长21%;支出总计增加54.8万元,增长10.5%,主要原因:一是基本工资调整后基本支出需求增加,收入随之增加;二是推进信访工作制度改革,在建设“阳光信访、法治信访、责任信访”等方面经费投入。
    (二)2016年度收入决算情况说明
    本年度收入合计571.18万元,其中:财政拨款收入571.18万元,占100%。
    (三)2016年度支出决算情况说明
    本年度支出合计571.18万元,其中:基本支出340.98万元,占55.5%;项目支出230.2万元,占44.5%。
    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入总计571.72万元,支出总计571.72万元,与2015年相比,财政拨款收入、支出总计增加54.62万元,增长10.6%。主要原因:一是基本工资调整后基本支出需求增加,收入随之增加;二是推进信访工作制度改革,在建设“阳光信访、法治信访、责任信访”等方面经费投入。
    (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1.财政拨款支出决算总体情况
    2016年度财政拨款支出571.18万元,与2015年相比,财政拨款支出增加148.18万元,增加35%。主要原因:一是基本工资调整后基本支出需求增加,收入随之增加;二是推进信访工作制度改革,在建设“阳光信访、法治信访、责任信访”等方面经费投入。
    2.财政拨款支出决算具体情况
    (1) “一般公共服务”2016年度决算522.21万元,比2015年增加129.31万元,增加32.1%,主要原因:一是基本工资调整后基本支出需求增加,收入随之增加;二是推进信访工作制度改革,在建设“阳光信访、法治信访、责任信访”等方面经费投入。其中“行政运行”决算522.21万元,主要用于保障单位正常运转。“其他一般公共服务支出”为0元。
    (2)“社会保障和就业”2016年度决算39.77万元,比2015年增加9.67万元,增长32.1%,主要原因是基本工资调整后退休费增加。其中“归口管理的行政单位离退休”决算39.77万元,主要用于局机关离退休人员支出;“事业单位离退休”决算0元。
    (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2016年度财政拨款基本支出340.98万元,其中人员经费235.08万元,主要包括基本工资31.73万元、津贴补贴109.27万元,奖金6.76万元、伙食补助费0.4万元、退休费39.77万元、救济费20.94万元、医疗费1.79万元、生活补助3.6万元、住房公积金17.15万元、提租补贴2.79万元、其他对个人和家庭补助支出0.88万元;公用经费105.9万元,主要包括办公费17.72万元、印刷费3.5万元、咨询费0.12万元、水费0.15万元、电费2.99万元、邮电费8.49万元、物业管理费6.21万元、差旅费30.96万元、维修(护)费16.78万元、会议费4.27万元、公务接待费3.99万元、专用材料费4.93万元、劳务费2.34万元、工会经费1.62万元、其他商品服务支出1.83万元。
    (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
    我局2016年度没有政府性基金财政拨款收入和支出。
    (八)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费。
    2016年度宣城市信访局机关运行经费105.9万元,主要用于保障单位运转,用于购买货物和服务。
    2.政府采购情况。
    2016年度宣城市信访局无政府采购支出。
    3.国有资产占有使用情况
    截止2016年12月31日,宣城市信访局共有车辆1辆(归下属二级机构市群众来访联合接待服务中心管理使用)。
    4.预算绩效管理工作开展情况
    2016年,市信访局按照指向明确、合理可行的原则,对4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金230.2万元。全年共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及财政资金230.2万元。评价结果显示,达到预期绩效目标。
    五、名词解释
    1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

宣城市信访局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

    一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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    二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
    宣城市信访局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为12.94万元,完成年初预算的59.7%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为8.54万元,完成年初预算的68%。公务用车购置及运行费支出决算为4.4万元,完成年初预算的48.3%。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,无变化。
    (二)公务接待费支出8.54万元, 与2015年度决算相比,减少4.02万元,下降(增长)32%,下降(增长)的原因是严格控制公务接待的批次和人次。2016年宣城市信访局国内公务接待共102批次,854人次。国(境)外公务接待共0批次,0人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委、市委30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013〕205号)、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》(宣办发〔2015〕23号)相关规定。
    (三)公务用车购置及运行费支出4.4万元,与2015年度决算相比,减少4.7万元,下降51.6%,下降的原因是严格公务用车审批,提倡公共交通。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公务用车平台调车费等支出,主要用于公务调研和传送机要文件。2016年,宣城市信访局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
联系方式:宣城市信访局政务公开电子邮箱:xcxfj@163.com。

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